(一)收支预算总表
驻绥工委2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共预算拨款收入 |
247.46 |
一、基本支出 |
222.46 |
二、政府性基金收入 |
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1、工资福利支出 |
142.10 |
三、事业收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
74.86 |
纳入财政专户管理的教育收费 |
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3、日常公用经费 |
5.5 |
其他事业收入 |
|
二、项目支出 |
25 |
四、上级补助收入 |
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业务经费 |
20 |
五、事业单位经营收入 |
|
派驻纪检监察专项经费 |
5 |
六、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
|
八、上年结转 |
|
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|
|
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收入总计 |
247.46 |
支出总计 |
247.46 |
(二)驻绥工委2015年公共预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
总 计 |
25 |
|
25 |
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
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20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
2013199 |
其他党务办公厅(室)及相关机构事务支出 |
20 |
|
20 |
2011105 |
纪检派出机构 |
5 |
|
5 |
|
|
|
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|
支出经济分类 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
302 |
商品和服务支出 |
30.5 |
5.5 |
25 |
30201 |
办公费 |
13.5 |
3.5 |
10 |
30202 |
印刷费 |
2 |
1 |
1 |
30206 |
电费 |
1 |
|
1 |
30205 |
水费 |
1 |
|
1 |
30208 |
取暖费 |
3 |
|
3 |
30217 |
公务接待费 |
2 |
1 |
1 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5 |
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5 |
(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
驻绥工委2015年公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位:万元
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
17 |
0 |
6 |
2 |