驻神工委2015年收支预算总表
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时间:2020-06-27 07:28
  

(一)收支预算总表


驻神工委2015年收支预算总表

                                                       单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共预算拨款收入

164.59 

一、基本支出

164.59 

二、政府性基金收入


1、工资福利支出

98.31 

三、事业收入


2、对个人和家庭的补助支出

34.78 

    纳入财政专户管理的教育收费


3、日常公用经费

6.5 

    其他事业收入


二、项目支出

25 

四、上级补助收入


 业务经费

20 

五、事业单位经营收入


派驻纪检监察专项经费

5 

六、其他收入








本年收入合计


本年支出合计


七、用事业基金弥补收支差额


结转下年


八、上年结转








收入总计

164.59

支出总计

164.59






驻神木工委2015年公共预算拨款支出明细表

                                                     单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

总    计

35


35

201

一般公共服务




20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务




2013101

    行政运行




2013199

其他党务办公厅(室)及相关机构事务支出

30


30

2011105

纪检派出机构

5


5






支出经济分类

预算数

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

302

商品和服务支出

 31.5

6.5

25

30201

办公费

2

2


30214

租赁费

20


20

30217

公务接待费

2.5

2.5


30231

公务用车运行维护费

2

2


30299

其他商品和服务支出

4


4

301

工资福利支出

1


1

30102

津贴补贴

1


1




(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

驻神木工委2015年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

                                 单位:万元

合  计

因公出国(境)费

公务用车运行维护费

公务接待费

3

0

2

1