(一)市直工委2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共预算拨款收入 |
235.37 |
一、基本支出 |
200.37 |
二、政府性基金收入 |
|
1、工资福利支出 |
138.83 |
三、事业收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
55.56 |
纳入财政专户管理的教育收费 |
|
3、日常公用经费 |
5.98 |
其他事业收入 |
|
二、项目支出 |
35 |
四、上级补助收入 |
|
业务经费 |
30 |
五、事业单位经营收入 |
|
派驻纪检监察专项经费 |
5 |
六、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
八、上年结转 |
|
|
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|
|
|
|
收入总计 |
235.37 |
支出总计 |
235.37 |
(二)市直工委2015年公共预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
总 计 |
35 |
|
35 |
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
2013199 |
其他党务办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30 |
|
30 |
2011105 |
纪检派出机构 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
支出经济分类 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
302 |
商品和服务支出 |
39.98 |
5.98 |
34 |
30201 |
办公费 |
8 |
2 |
6 |
30202 |
印刷费 |
7 |
2 |
5 |
30207 |
邮电费 |
3 |
|
3 |
30211 |
差旅费 |
9 |
|
9 |
30215 |
会议费 |
2 |
|
2 |
30217 |
公务接待费 |
2 |
|
2 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
|
2 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.98 |
1.98 |
5 |
301 |
工资福利支出 |
1 |
|
1 |
30102 |
津贴补贴 |
1 |
|
1 |
(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
市直工委2015年公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位:万元
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
17 |
0 |
14 |
2 |